Перейти к содержанию

Передача комиссионеру

Документ предназначен для передачи товара на комиссию между подразделениями (например, одна аптека передает товар на комиссию другой). Особенности его создания:

  • Подразделениями в документе являются Внутренние контрагенты, которые должны относиться к разным юр. лицам.

  • В базе должен вестись учёт остатков товара получателя, иначе документа не будет создан. Настройки отделов, по которым ведётся учёт остатков, см. Администратор → Настройках системы → Отделы для учёта остатков.

  • Организация (владелец подразделения), которая передает свой товар на комиссию, должна быть включена в список комитентов. Подробнее см. системную настройку Список комитентов в группе Прикладные настройки → Общие.

  • При формировании этого документа выбор товара осуществляется по остаткам товара отдела, указанного в поле Отдел (от кого).

В том случае, когда одно юридическое лицо (комитент) учитывает остатки другого юридического лица (комиссионера) (см. Администратор системы → Настройки системы → Отделы для учёта остатков), программа автоматически формирует на основе документа Передача комиссионеру (содержащего расходные данные для комитента) документ Приход от комитента (приходные данные для комиссионера).

Если одно юридическое лицо (комитент) не учитывает остатки другого юридического лица (комиссионера), то создается только документ Передача комиссионеру (расходная часть для комитента). Комиссионер в своей учётной системе вручную создает документ прихода товара на комиссию (на основании бумажного варианта документа Передача комиссионеру).

Внимание

При выборе товара для передачи на комиссию некоторые поля (Цена изготовителя, %НДС, Цена+НДС, % розн., Цена розн., Серия, Годность и прочие) заполняются автоматически и редактированию не подлежат.

Для редактирования доступно поле Количество.

Дополнительные системные настройки, необходимые для корректной передачи товара на комиссию:

  • Документ Приход от комитента должен быть включён в список Документы комиссии (группа Прикладные настройки → Общие) и в список Документы прихода от поставщика (группа Прикладные настройки → Настройки для отчётов).